İşe Gidip Gelme Giderleri

İşe Gidip Gelme Giderleri Nelerdir?

İşe gidip gelme giderleri, vergi mükellefinin çalıştığı yere gidip gelmesinin normal yollarının bir sonucu olarak ortaya çıkan maliyetlerdir. İşe gidip gelme masrafları araba masraflarını, bisiklet masraflarını ve toplu taşıma masraflarını içerebilir. ABD’de bu maliyetler vergiden düşülemez

Temel Çıkarımlar

  • İşe gidip gelme gideri iş seyahatlerinden farklıdır; işe gidip gelme, siz çalışmaya başlamadan önce gerçekleşir ve iş seyahati, siz çalışırken gerçekleşir.
  • İşinize gitmek – evde çalışıyor olsanız veya işiniz 100 milden daha uzakta olsa bile – işe gidip geliyor.
  • Öte yandan, çalışmaya başladıktan sonra işiniz için yaptığınız seyahat, iş seyahati olarak kabul edilir.
  • İş seyahati oysa Commuting, asla vergiden indirilir olan vergiden düşülebilir.

İşe Gidip Gelme Giderlerini Anlamak

İşe gidip gelme masrafları hakkında bilmeniz gereken ilk ve en önemli şey, bunların asla düşülemeyecek olmasıdır. İşe gidip gelme, vergi kanununa göre hem işletme sahiplerini hem de çalışanları etkileyen bir iş yapmanın maliyeti olarak anlaşılır. Evinizden işinize ve dönüşünüz – bu yolculuk her yönden yüz mil veya daha fazla olsa bile – işe gidip gelir, iş seyahati değil.

Aynı şey, evden çalışıyorsanız, ancak bazen dizüstü bilgisayarınızla Starbucks’a gidiyorsanız da geçerlidir. Kahve dükkanına yaptığınız seyahat iş seyahati değil, işe gidip gelme olarak kabul edilir, çünkü oraya varana kadar işe başlamazsınız.

İş seyahati masrafları düşülebilir ve bu kesintiler aşağıdaki genel kurala göre yapılır: işyerinizde çalışmaya başladıktan sonra, diğer işyerlerine yaptığınız seyahat iş seyahatidir ve düşülebilir bir masraftır.

İşe gidip gelme masrafları arasında tren, metro, otobüs veya feribot biletleri veya benzin olabilir. Bazı işletmeler işe gidip gelme ödeneği veya sosyal yardımlara ek maliyetler sunar, ancak sıklıkla işe gidip gelme masrafları çalışanlar, yöneticiler ve işletme sahipleri tarafından cepten ödenir.

Özel Hususlar

Göre Gelir İdaresi (IRS), Internal Revenue Code bölüm 132 tarafından izin verilen bir Banliyö Gider Geri Ödeme Hesabı, çalışanların park ve banliyö giderleri vergi öncesi esasına göre mahsup var sağlar. 2019’da çalışanlar, transit giderleri için ayda 260 dolara kadar veya otopark için ayda en fazla 260 dolara kadar kesinti yapabilirler.

Vergi Kesintileri ve İşler Yasası 22 Aralık 2017’de imzalandığında, işverenleri işe gidip gelmekle etkiledi. Çalışanların güvenliğini sağlamak için gerekli olmadıkça, işverenler artık çalışanlara toplu taşıma, park faydaları, işe gidip gelme otoban aracı veya park yardımları sunmak için federal bir kesinti almıyor.

İşe Gidip Gelme Giderleri Örnekleri

Araba kullanırsanız, bisiklete binerseniz veya işinize toplu taşıma ile giderseniz, bu masraflar işletme sahibi olsanız bile vergilerinizden düşülmez. İşe ve işten ikametinize seyahatler işe gidip gelme olarak kabul edilir ve iş seyahatleri düşülemez.

Bazı işverenler, çalışanlara Nitelikli Vergilendirilebilir Yan Ödenek (QTFB) olarak işe gidip gelme ödeneği sağlar; bu, çalışanların transit geçiş ücretini vergi öncesi dolarlarla ödeyebileceği anlamına gelir. Ve bazı işverenler, çalışanların geçişini, belirli bir miktara kadar (genellikle IRS tarafından izin verilen vergiden düşülebilir 260 dolardan fazla olmamak üzere) niteliksiz bir yan fayda olarak ödeyeceklerdir.

Sık sık iş için seyahat ediyorsanız, işe gidip gelme masraflarınız işe vardığınızda sona erer ve o zaman ile ev için işten ayrıldığınız zaman arasında seyahat, işe gidip gelme gideri değil, iş seyahati olarak nitelendirilebilir. Örneğin, bir yükleniciyseniz ve ilk iş sahanıza on mil giderseniz, bu on mil işe gidip gelme olarak sayılır, ancak iş seyahati sayılmaz. İkinci bir bölgeye 10 mil daha ve üçüncü bir bölgeye on mil daha giderseniz, bu yirmi mil iş seyahati olarak kabul edilir ve düşülebilir. Üçüncü bölgeden eve gitmek için ayrıldıktan sonra, seyahat ettiğiniz miller, iş seyahati değil, yine işe gidip gelirken mil olur.

Evden çalışıyorsanız ancak ev ofisinizden bir kahve dükkanı için ayrılmaya karar verirseniz, kafeye gitmek için harcadığınız para işe gidip gelirken düşünülemez. Bu, kafede çalışmaya başladıktan sonra, bir müşteriyle farklı bir kafede buluşmak için seyahat ediyorsanız, bu seyahatin iş seyahati olarak kabul edilebileceği ve vergi indirimi için uygun olabileceği anlamına gelir.